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2007年审计工作情况
2007年以来审计处开展各类审计项目共78项,审计资金17
382.02万元(未包括在审金额9 445.88万元),其中基建和维修工程审计77项(含14个全过程跟踪审计项目,21个社会委托审计项目和42个自审项目),财务收支审计1项。
一、已完成基建和维修工程审计54项,送审金额14 480.20万元,审定金额为12
500.64万元,审减1 979.56万元,审减率15.84%。其中:
⑴ 自审基建和维修工程30项,送审金额332.28万元,审定金额为271.35万元,审减60.93万元,审减率22.45%; ⑵ 完成公开社会招投标基建工程审计14项,送审金额9
492.04万元,审定金额为8 086.04万元,审减1
406.00万元,审减率17.39%;
⑶
完成全过程跟踪审计项目10项,
送审金额4
655.88万元, 审定金额为4 143.25万元,审减512.63万元,审减率12.37%。
二、在审基建和维修工程23项,送审金额9
445.88万元。其中: ⑴
全过程跟踪审计项目4个,送审金额565.71万元; ⑵
社会公开招标审计项目7个,送审金额8 815.99万元; ⑶
自审项目12个,送审金额64.17万元。 三、完成饮食管理中心2004-2006年度财务收支审计,审计金额为2 901.82万元,针对发现的问题提出建议7条。
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